為深入學習貫徹國資委近期對中央企業(yè)合規(guī)管理、內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險管控、違規(guī)經(jīng)營投資責任追究與監(jiān)督工作有關(guān)事項的決策部署,11月25日,公司組織召開合規(guī)審計工作宣貫與內(nèi)部控制評價培訓會。公司合規(guī)審計部主任沈鳳斌、合規(guī)審計部相關(guān)人員及各二級單位合規(guī)審計系統(tǒng)范圍內(nèi)人員等50余人參加會議。
沈鳳斌傳達了公司總經(jīng)理許杰峰對本次會議的指示,要求各單位認真學習領(lǐng)會國資委文件要點,貫徹落實各項監(jiān)督工作要求,突出抓好自身單位重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),切實提升二級單位合規(guī)審計系統(tǒng)部門人員工作能力,將本單位合規(guī)管控工作細化分解、落實落地,不斷完善制度體系建設(shè),加強合規(guī)監(jiān)督檢查,切實將各項改革、轉(zhuǎn)變措施落實到位。
公司合規(guī)審計部相關(guān)人員圍繞《關(guān)于加強中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作實施意見》(國資發(fā)監(jiān)督規(guī)﹝2019﹞101號)文件精神,對建立健全內(nèi)控體系、強化內(nèi)控體系執(zhí)行、加強信息化管控、加大企業(yè)監(jiān)督評價力度、加強出資人監(jiān)督五個方面進行了重點解讀。針對二級單位內(nèi)部控制自評實施工作,外部專家老師從評價程序、評價方法、評價內(nèi)容、缺陷認定、缺陷整改五個方面做了詳細的指導與培訓。
本次會議為公司合規(guī)審計工作管理人員提供了良好的交流平臺,使各單位對公司合規(guī)審計五個方面的工作有了更清晰的認識,有利于將具體工作落地落實,有利于有效發(fā)揮合規(guī)審計體系強基固本的重要作用,為公司高質(zhì)量發(fā)展提供內(nèi)生動力。
(供稿:羅心 編輯:王恬)